兰考县供电公司农电整体素质三年提升工程经营管理增效工程实施方案 - 图文 联系客服

发布时间 : 星期日 文章兰考县供电公司农电整体素质三年提升工程经营管理增效工程实施方案 - 图文更新完毕开始阅读17b52a6f011ca300a6c3908b

?停电原因:2011年共计停电125次,停电时间668.95小时,停电时户数31883.62户时,缺供电量581695KV?h。其中预安排停电77条次。停电时间512.25小时,停电时户数27206.52户时,缺供电量824535kW?h。故障停电43条次, 停电时间141.12小时,停电影响户数4677户时,缺供电量161904kW?h。系统供电不足拉闸限电5次,停电时间15.58小时,停电时户数2108.25户时,却供电量57807KV?h ?非计划停电原因:非计划停电0次。 ?县城及农村停电原因分析:

县城停电原因分析:县城预安排停电3次,由10kV配网施工原因安排的。 县城故障停电3次,分别由产品质量、交通车辆及异物短路造成的。 农村停电原因分析:农村预安排停电74次,分别由35kV设施施工、配网施工及业扩施工等原因安排的。农村故障停电44次,分别由风灾、产品质量、运行管理不当及异物短路等原因引起的。

各配电中心有不明原因造成跳闸停电的原因,进行整改,在以后的工作中应尽量避免这种情况的发生。

5、电压合格率

2011年电压合格率计划98.07%。实际完成98.09%。 主要特点及原因分析:

① 止2011年12月底,我公司直属变电站8个,总容量为99.2MVA;主变11台,其中有载调压变压器11台,容量为99.2MVA,占公司主变总容量的100%。

②个别地区负荷三相不平衡现象突出,造成中性点电位偏移,影响到了用户侧的电压合格率水平。

③针对西部负荷过大的情况,我们积极协调,努力组织,对35kv杏花营变电站更换一台主变以满足用户负荷要求。

④截止12月底公司共设臵电压检测点57个,其中A类8个,C类8个,D类41个。

⑤截止12月底我公司已有8个35kv变电站安装了无功补偿装臵,总容量12390kvar,其中有4个35kv变电站安装了自动无功补偿装臵。

(四)资产与财务状况 1、资产状况:

净利润 资产负债率% 单位名称 年计划 完成 年计划 104 完成 159.13 资产保值增值率% (万元) 年计划 完成 完成计划比例% 29 48.85 168.44 兰考县 80.71 77.68

总资产额12395.28万元,比上年增加261.38万元,增长2.15%。流动资产总额为1475.68万元,比上年减少5453.24万元,降低78.70%。固定资产原值为14324.19万元,比上年增加6324.50万元,增长79.05%。

负债总额9628.86万元,比上年减少负债额766.62万元,降低7.37%。净资产总额2766.41万元,比上年增加1028万元,增长59.13%。资产负债率77.68%,比上年同期降低7.99个百分点。

单位:万元

资产总额 流动资产总额 本期 同期值 固定资产原值 本期 同期值 负债总额 本期 同期值 净资产总额 本期 同期值 本期 同期值 兰考县 12395.38 12133.90 1475.68 6928.92 14324.19 7999.69 9628.86 10395.48 2766.41 1738.41 情况说明:流动资产减少是因为清理了一部分往来账款,固定资产原值增加原因一是购臵变压器等生产用资产,二是是结转了在建工程。

2、主营业务收入、成本及利润情况

实现销售收入22413.45万元,同比增长25.45%。供电总成本22524.78万元,同比增长30.02%。实现主营业务利润-302.91万元,同比降低190.56%;单位供电成本0.4725元/千瓦时,同比增长10.84%。(单位供电成本=总成本/售电量)

单位:万元、元/千万时

销售收入 总成本 本期 同期值 主营业务利润 本期 同期值 单位供电成本 本期 同期值 本期 同期值 兰考县 22413.45 17866.41 22524.78 17323.58 -302.91 334.49

0.4725 0.4263 主要特点及原因分析:

(1)电量线损对利润的影响:综合线损率6.30%,同比下降0.39个百分点,造成利润同比增长。

(2)电费收入情况:电费回收率实现100%。

(3)购、售电价的影响:购电平均价为309.63元/千千瓦时,同比上升71.95元/千千瓦时。售电平均价为458.92元/千千瓦时,同比上升21.13元/千千瓦时。影响利润增加。

(4)成本支出的影响:总成本同比上升30.02%,主要原因是因为创省一流增加成本开支。

3、低压维管费收支情况

维管费累计实现收入1231.21万元,较去年同期增加76.32万元。支出1229.92万元,较去年同期增加79.13万元;资金节余为0.91万元,维管费收入增加的原因是农村低压、排灌电量同比有所增长,支出增加的原因是投入运行维护费用。 六、营销管理现状存在的主要问题