最新企业内部审计试题及答案 联系客服

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对组织特定业务或项目同时进行经济性、效果性和效率性审计,应当对其中的效率性审计出具专项效率性审计报告()。

正确答案:错误

证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。( )

正确答案:错误

建设项目内部审计的目的是为了促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标。( )

正确答案:正确

内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际情况,建立、实施外部评价制度()。

正确答案:错误

错误接受风险,是指样本表明审计项目不存在重大差异或缺陷,而实际上却存在着重大差异或缺陷的可能性。( )

正确答案:正确

审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或组织内部有关部门保管。( )

正确答案:正确

内部审计与外部审计的协调工作,应在组织适当管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。( )

正确答案:正确

内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力()。

正确答案:错误

审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员职位更高或具有丰富经验的人担。( )

正确答案:正确

详查法是通过某一环节的重点审计,反馈前续环节中存在的问题。( )

正确答案:错误

内部审计机构管理可以分为部门管理和项目管理两个层次。( )

正确答案:正确

下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。

B.编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本:

正确答案:B

统计抽样是指以数理统计方法为基础,按照随机原则从总体中选取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。

D.统计抽样

正确答案:D

下列有关效率性审计的说法中,错误的是( )

A.效率性审计是指内部审计机构和人员对组织经营活动的效果进行审查与评价的活动。

正确答案:A

()是指对建设项目的勘察设计、施工等各方面的招标和工程承发包的质量及绩效进行的审查和评价。

D.招投标审计

正确答案:D

()指审计人员未能通过审计测试发现重大差异或缺陷的可能性。

C.检查风险

正确答案:C

当内部审计人员发现存在严重损害客观性的因素时,应该()。

A.内部审计人员应及时向审计项目负责人或内部审计机构负责人报告客观性受损的情况

正确答案:A

对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A.审计机构负责人B.审计项目负责人C.审计实施人员D.组织管理层

正确答案:A

内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的召集人,并加强对控制自我评估过程的督导。

A.审计委员会B.董事会C.股东会D.内部审计机构负责人

正确答案:D

内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()。

A.经济性B.效果性C.效率性D.无法确定

正确答案:B

下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。

A.大、中型规模的组织适合采用项目管理式审计模式

B.物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式 C.小规模组织适合采用过程参与式审计模式

D.小规模组织适合采用项目管理式审计模式

正确答案:D

下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。

A.审计总体的量越大,样本量越大C.抽样风险越大,样本量越大

B.可容忍误差增大,样本量减少 D.可靠程度越大,样本量越大

正确答案:C

如果只进行经济性审计,内部审计机构和人员应关注与其它两种审计之间的联系,以提高内部审计的有效性,并出具()。

A.管理审计报告B.专项审计报告C.专项经济性审计报告D.常规审计报告

正确答案:C

()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。

A.舞弊的检查B.舞弊的预防C.舞弊的报告D.舞弊的识别

正确答案:A

内部控制中控制活动主要包括的内容是()。

A. C.

所有经营活动应有适当的授权B. 有效控制凭证和记录的真实性D.

不相容职务应当分离 独立的业务审核

正确答案:A,B,C,D

内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。

A. C.

与评价经营活动的投入B. 综合评价投入产出的效率D.

与评价经营活动的产出 与评价经营活动的利润

正确答案:A,B,C

工程造价审计主要采用()方法。

A. 对比审计法B. 文字描述法C. 重点审计法D. 现场检查法

正确答案:A,C,D

在进行审计抽样时,抽样总体的确定应当遵循()原则。

A. 完整性原则B. 经济性原则C. 相关性原则D. 谨慎性原则

正确答案:A,B,C

下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。