XXXX秋冬浙大远程在线审计学作业答案word资料55页 联系客服

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95.内部控制系统的内容主要包括()。

A 合规、合法性控制 B 授权、分权控制 C 不相容职务控制 D 业务程序标准化控制 E 复查核对和人员素质控制 正确答案:ABCDE

96.根据世界各国现行的审计准则来看,其内容大体上包括()。

A 一般准则 B 具体准则 C 工作准则 D 计划准则 E 报告准则 正确答案:ACE

97.审计按其执行地点分类,可以分为()。

A 内部审计 B 报送审计 C 专项审计 D 就地审计 E 民间审计 正确答案:BD

98.评估被审计单位的重大错报风险时,审计人员应着重考虑()。

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A 行业环境发生变化 B 重大的关联方交易 C 会计计量过程复杂 D 内部控制薄弱

E 存在未决诉讼和或有负债 正确答案:ABCDE

99.会计师事务所对审计工作底稿的复核,可以分为会计师事务所的()。

A 主管合伙人复核 B 项目负责人复核 C 辅助人员复核 D 高级审计师复核 E 注册会计师复核 正确答案:ABE

100.注册会计师法律责任的预防,具体措施有()。

A 遵循专业标准和职业道德要求 B 谨慎选择委托单位和聘请懂行的律师 C 招收合格的注册会计师助理人员 D 严格签订审计业务约定书 E 深入了解委托单位的业务 正确答案:ABCDE

101.审查书面资料的方法按审查书面资料的技术可分为()。

A 审阅法

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B 核对法 C 查询法 D 比较法 E 分析法 正确答案:ABCDE

102.审计人员运用审计依据时,应掌握的原则有()。

A 谨慎原则

B 具体问题具体分析原则 C 辩证分析问题的原则 D 利益兼顾原则 E 真实可靠原则 正确答案:BCDE

103.衡量审计证据强弱的标准主要有审计证据的()。

A 重要性

B 真实性和可信性 C 充分性 D 证明力 E 经济性 正确答案:ABCDE

104.政府审计机关审计监督活动的原则是()。

A 权威性原则 B 客观性原则

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C 合法性原则 D 独立性原则 E 强制性原则 正确答案:CDE

105.注册会计师应根据对内部控制有效性的审计结论,发表的审计意见包括()。

A 无保留意见

B 带强调事项段的无保留意见 C 保留意见 D 否定意见 E 无法表示意见 正确答案:ABDE

106.审计人员对重要性水平作出初步判断时,应当考虑()。

A 有关法规对财务会计的要求 B 被审计单位的经营规模及业务性质 C 内部控制与审计风险的评估结果 D 财务报表各项目的性质及相互关系 E 财务报表各项目的金额及其波动幅度 正确答案:ABCDE

107.注册会计师采用肯定式函证较好的情形是债务人符合()。

A 欠款可能存在差错 B 预计的差错率低

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