公司锅炉维修质量手册(2014) - 图文 联系客服

发布时间 : 星期四 文章公司锅炉维修质量手册(2014) - 图文更新完毕开始阅读65e2ccfbbcd126fff6050b43

锅炉维修工程质量保证手册 质量保证体系文件 ── 评价质量保证体系 ── 认证

章节编号 版次/修改码 页码 5 01/0 第2页共2页 ── 向用户及其他相关方面提供信任。 5.3程序文件和管理制度

公司建立与质量方针相适应的,满足质量保证体系控制要求的文件化程序和(或)管理制度,并通过培训学习与监督审核相结合的方式,有效地贯彻实施。 5.4作业(工艺)文件和质量记录

公司根据维修工程的特点和要求以及质量保证体系的控制需要,编制汇总了满足需要的作业指导书(工艺规程)、操作规程、记录表卡和报告等。 5.5质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或施工方案)

5.5.1工程开工前,公司针对每一项特定的工程施工项目,进行项目策划,编制施工组织设计(或质量计划),明确:

A、工程的技术条件和使用性能; B、产品标准或施工验收规范; C、检验试验标准和质量评定标准; D、法律、法规要求;

E、过程网络、特殊过程和关键过程,施工组织措施、施工技术措施、质量计划和安全措施;

F、满足过程需要的资源计划。

5.5.2质量计划应执行已有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各项作业指导书及操作规程等,其内容应包括:

A.已确定的过程及控制方法,特别是对特殊过程的控制手段。 B.必需的生产、试验、作业指导书和规范、标准。 C.必需的质量检验记录。

5.5.3质量计划中各质量控制系统、控制环节、控制点的设置、控制内容和要求及责任人员和相关人员签字确认的规定参见质量保证手册中“各质量控制系统控制点一览表”。

29

锅炉维修工程质量保证手册 文件和记录控制 6.1 文件控制 章节编号 版次/修改码 页码 6 01/0 第1页共2页 建立《文件控制程序》由办公室对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制,防止文件的非预期使用。

6.1.1控制范围包括5.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

6.1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种,“受控”文件发内部使用;“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核; 6.1.3文件的形成和批准权限:

─质量保证手册由质保工程师指定的部门(质保办)编制,质保工程师审核,经理批准;

─程序文件和管理制度由主管部门编制,部门负责人审核,质保工程师批准; ─施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制,技术部门审核,质保工程师批准;

─标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制,技术部门审核,质保工程师批准;

─其他作业性文件由专业人员编制,专业工程师审核,部门负责人批准。 6.1.4必要时应对文件进行评审与更新,并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行,原批准人批准,如因特殊情况有变动时,应予以授权,并取得相应资料。 6.1.5通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态;

6.1.6文件的发放部门确保文件的使用科可获得适用文件的有效版本。 6.1.7受控文件不得损毁、涂改,保持清晰,易于识别。 6.1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

6.1.9作废或失效文件应予以标识、回收,若因积累知识或法律关系而保留时,应隔离存放。

6.1.10作废或失效文件在监控下销毁。 6.2 记录控制

30

锅炉维修工程质量保证手册 文件和记录控制 章节编号 版次/修改码 页码 6 01/0 第2页共2页 质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制,确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

6.2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成; 6.2.2受控范围包括: ─进货产品质量证明文件;

─进货过程、最终产品检验试验记录和报告 ─过程确认记录;

─质量评审记录、备忘录; ─不合格记录;

─交工文件规定的记录; ─质量保证体系运行记录;

6.2.3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期等,保持记录的清晰,易于识别和检索;

6.2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和图样。 6.2.5记录保存分五年、十五年及永久三类;

─五年期:除管理评审以外的质量保证体系运行记录; ─十五年期:一般工程及其过程记录;

─永久期:重点工程、代表性工程及其过程记录,管理评审记录。

31

锅炉维修工程质量保证手册 合同控制 7.1合同评审的范围 章节编号 版次/修改码 页码 7 01/0 第1页共1页 合同评审的范围包括:工程承包合同、材料设备采购合同、技术协议、招投标文件等。 7.2合同评审的内容

7.2.1合同条款是否符合国家法律、法规,含义是否明确、便于执行。 7.2.2技术协议或条款能否反映施工过程质量保证要求,且公司是否具有满足其要求的能力。

7.2.3与投标不一致的要求是否已采取措施解决。 7.3合同评审方法

7.3.1采用合同草案(招标文件)传阅评审或会议评审。

7.3.2相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和签名。 7.4合同评审程序

7.4.1合同评审由技术质检科组织,并负责合同的技术能力的评审,设备科负责设备能力的评审,材料科负责材料供应能力的评审,项目部负责合同的生产能力评审,包括施工工期等,质保办负责检测能力的评审。

7.4.2具体执行《合同评审管理程序》,确保合同评审的顺利实施。 7.5合同的更改修订

技术质检科建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道,在合同更改修订时能传

递到公司有关部门。合同的更改修订执行《合同评审管理程序》的规定。 7.6合同评审记录

合同评审过程中形成的各种记录以及合同修订记录等,由技术质检科合同管

理员负责收集整理,同原始合同一起按年度立卷,送档案室保存,保存期为5年,当合同要求需延长保存期时,应在档案封皮上注明。

32