预拌商品混凝土生产企业质量管理体系质量手册及程序文件全套 联系客服

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1)《质量手册》的编号 XX/C-XXXX 质量手册发布年份 质量手册代号 公司代号 2)程序文件的编号 XX/C T.T.T\\XXXX 3)支持性文件的编号 XX/W---XX---XX---XXXX 支持性文件代号 文件发布年份 文件的序号 支持性文件对应的标准章节号 程序文件发布年份 程序文件对应的标准章节号 程序文件代号 公司代号 4.3文件的审批 公司代号 4.3.1各部门在编写文件时,要考虑文件内容的充分性、适宜性。在

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文件发布前,批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。 4.3.2《质量手册》由管理者代表审核,总经理批准。 4.3.3产品和技术方面的文件由试验检测中心审核,总工程师批准。 4.3.4外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。 4.3.5文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识,在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看到。 4.4文件清单 4.4.1综合办通过每年初编写《公司文件控制清单》,对文件实施控制。 4.4.2综合办每年初向各部门发放公司“文件控制清单”,视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件,应向综合办上报。 4.5文件的发放和回收 文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。 发放的文件要填写“文件发放和回收记录”,记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等,并由接收人签字。 文件换版或作废,应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的序号等。 文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人,妥善存放文件。 4.6文件的更改和再批准 4.6.1通常1~2年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评审,确

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保文件的适宜性和充分性。遇情况变化(如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化)时应当及时评审。填写“文件评审记录”,记载所评审文件的编号和名称,评审意见(可以是:适用、需修改、需换版等)、评审日期等。需修改或换版时,编写“文件更改通知单”,说明文件更改的内容,发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔,不能用圆珠笔。 通常一页内容改动累计1/3左右时可以换页。一份文件改动页数累计达1/3(较厚文件)或1/2(较薄文件)时可以换版。“文件更改通知单”留存。 《质量手册程序文件》的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。 4.6.2通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时,应提供原审批的相关背景资料。 4.7文件的销毁 对失效或作废的文件,由文件控制部门填写《文件销毁清单》,经文件控制部门领导批准后,撤出作废和(或)失效文件。作废文件保留一份,并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放,其他销毁。销毁一般采取粉碎和焚毁方式。 5相关文件 文件控制程序 XX/C1.2.3-2005 6质量记录 文件评审记录 XX/JL4.2.3-01

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文件发放、回收记录 XX/JL4.2.3-02 文件控制清单 XX/JL4.2.3-03 文件更改通知单 XX/JL4.2.3-.04 文件销毁清单 XX/JL4.2.3-05

4.2.4记录控制

公司编制了《记录控制程序》,规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程,以有效控制记录。 标准章节号和名称:4.2.4记录控制 主管部门:综合办 程序文件编号和名称:XX/C4.2.4-2005记录控制程序 版本:A/O 1、目的 对记录进行控制,为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。 2.适用范围 适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。 3.职责 3.1管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。 3.2综合办负责公司记录控制工作,并建立人力资源方面的记录。 3.3 业务部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付、与顾客沟通过程形成的记录。 3.4搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程、设施设备管理、安全管理方面的记录。

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