国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版) 联系客服

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定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的,相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支,报销时需提供主办单位提供的说明文件。

第六章 监督检查和责任追究

第十八条 财务资产部应会同经理办公室,对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。

第十九条 财务资产部应严格审核差旅费开支,对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费,一律不予报销。

第二十条 财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。

第二十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,追究有关人员责任:

(一) 出差审批控制不严的。 (二) 虚报冒领差旅费的。

(三) 擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。 (四) 不按规定报销差旅费的。 (五) 转嫁差旅费的。

(六) 其他违反本办法行为的。

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第七章 附则

第二十二条 本办法仅限国内出差费用管理。公司员工因公临时出国有关经费的列支,严格按照《因公临时出国经费管理办法》(财行?2013?516号)的相关规定执行。

第二十三条 本办法自发布之日起生效并施行。 第二十四条 本办法如与公司原有规章制度不一致,按本办法执行。

第二十五条 本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。

附件:1、差旅费预算申报单

2、差旅费审批单

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附件1:

差旅费预算申报单

申报部门 出差内容 申请部门主管领导审核 预算金额 日期: 计划说明

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附件2:

差旅费审批单

申请人 外出工作事项 外出人员(姓名、职务) 接待单位 交通方式 外埠时间安排 申请部门 月日至月日 接待单位负责费用 城市间交通费(是)(否) 住宿费(是)(否) 外埠交通费(是)(否) 伙食费(是)(否) 金额 费用说明 日期: 日期: 日期: 申请预算金额 预计发生费用 城市间交通费 住宿费 外埠交通费 伙食费 其他费用 部门领导审核 部室分管领导意见 总经理意见 注:①有接待单位的,须注明接待单位全称,没有接待单位的注明“无”。 ②有接待单位的,请在“接待单位负责费用栏”选择所负责的费用。

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