金华市中心医院药剂科药事管理制度20111213 联系客服

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药剂科负责人廉洁自律制度

1.目的:建立药剂科负责人廉洁自律制度,确保药剂科工作的廉洁、公正、公开。 2.范围:药剂科。 3.责任人:药剂科负责人。 4.内容:

4.1带头认真学习《药品管理法》、《处方管理办法》《医疗机构药事管理暂行规定》等法律、法规,及江泽民的“三个代表”思想,科学发展观和有关廉政建设的规定。遵纪守法,自觉抵制药品购销活动中的不正之风,做到不以药谋私,不以药谋利。

4.2按卫生部门的规定积极参加药品集中招标,参加招标活动做到公正、公平。严格按招标结果监督、检查药品采购,确保“阳光工程”在阳光下透明操作。

4.3严格执行新药引进采购管理制度,自觉抵制新药引进不正之风。

4.4不受贿,不向企业报销个人费用;不接受任何供货单位的礼金、礼物、有价证券及宴请;不参加任何生产厂家或经销商组织赞助的外出旅游活动。

4.5药剂科内部应建立有效的监督机制,实行“二公开一监督”即公开办事程序,公开办事结果,接受内外群众监督。

4.6药剂科主任、副主任不得兼任采购员或保管员。

4.7秉公办事,任人唯贤,因事设岗,对重点岗位实行定期轮换制,药品采购员、保管员最长两年轮换一次。

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药库岗位责任制度

1.目的:建立药库岗位责任制度,规范岗位操作。 2.范围:药库各工作岗位。

3.责任人:药库采购员、保管员、药品会计。 4.内容:

4.1药库采购员岗位责任制:

4.1.1在科主任的领导下,负责药品采购供应工作。

4.1.2药品采购员必须严格按照采购计划进行,并从合法的医药企业采购。抢救药品和特殊药品在紧急情况下可先行采购,事后补办手续。

4.1.3药品采购员应积极了解医药市场发展动态,掌握价格行情,认真维护医院的利益。 4.1.4认真把好药品质量关,不得采购假冒伪劣药品,杜绝药品质量事故。 4.1.5本院基本用药满足率应达到95%以上。 4.2药库保管员岗位责任制:

4.2.1在科主任的领导下,负责药库的保管工作。 4.2.2负责做好药品的入库验收工作,把好药品质量关。 4.2.3负责做好药品的在库保管养护工作。

4.2.4负责做好门诊药房,病区药房以及各个科室的领发工作。

4.2.5根据医院用药的实际情况,负责编制药品采购计划表,经科主任审核同意交采购员进行采购。

4.2.6做好药库的清洁卫生及安全保卫工作、注意防火、防盗。 4.3药品会计的岗位责任制:

4.3.1药品会计受财务科、药剂科双重领导。

4.3.2药品会计负责药品的价格工作,包括药品的调价管理。

4.3.3认真做好药品的入库,出库财务验收工作,按时完成每月的财务报表,报表须经采购员复核,科主任审核后交财务科。

4.3.4负责做好药品的财务结账工作。

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药品采购制度

1.目的:建立药品采购制度,保证药品质量,满足临床需求。 2.范围:采购药品的各个环节。 3.责任人:采购员。 4.内容:

4.1药库采购人员应根据本院业务性质、医疗需要、目前库存、上期用量、用药的季节性及运输贮存条件等,汇同保管人员制定采购计划,经科主任审核后进行采购。药品的库存量一般保持在1~2个月用量。对急救药品、临床急需药品应优先及时组织采购,保障供应。

4.2采购人员必须审核药品供应单位的经营资格,内容包括:法人代表资格证件、业务员法人委托书及身份证复印件、生产企业和经营企业的一证一照、生产企业的“GMP”证书、经营企业的“GSP”证书、生产批件、生产质量标准、进口药品注册证、浙江省药品价格确认表、商标注册证、其中首营品种应提供质量检验报告书,并且以上资料均需加盖生产单位或经营公司红色印章,存档备查。把好药品质量关,严禁采购假劣药。

4.3招标药品按招标结果进行采购。

4.4未列入招标的药品,按医院指定的合法医药企业进行采购。

4.5药品采购要搞好经济管理,坚持“优质优价”的原则,保证资金合理流动,避免药品积压和浪费。采购人员应廉洁自律,奉公守法。

4.6特殊病人、特殊病种用药由临床科室提出申请,经审批后实行临时一次性采购。

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药品验收入库制度

1.目的:建立药品验收入库制度,明确药品质量验收的管理规定。 2.范围:医院购进的所有药品。 3.责任人:保管员。 4.内容:

4.1药库设立待验区、合格区、退货区,并以不同颜色表示。 4.2保管员应严格按标准规定对购进药品进行逐批验收。 4.3验收抽样应具代表性,并按以下方法进行: 4.3.1检查来货凭证、有关证明或文件,如随货票据等。

4.3.2保管员根据采购单及公司随货联,应检查品名、规格、数量、生产批号、有效期、注册商标、批准文号、生产厂家、合格证、外观、包装、价格等进行验收。核对无误后方能入库。

4.4特殊管理药品应双人验收,双人签名,当日验收入库。

4.5对验收合格的药品,药品会计按随货凭证入电脑帐,药品验收人进行复核、保管员确认后打印一式二份,一份留药库会计处,一份汇同正式发票由药品会计入手工帐后报药剂科主任审核,再报主管院长审批,最后报财务科。

4.6验收不合格的药品不得入库,对质量可疑药品报告当地药监部门。

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