IATF16949-2016版全套质量手册程序文件 联系客服

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MS-CARE-01

IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件

(1.0版)

制订:

审批:

2020-1-1发布 2020-1-1实施

文件控制流程图

责任单位 综合部 质量部 职能部门 职能部门主管 审核 Y 签字 Y 审定 Y 批准 Y 流程描述 备注 文件分类 管理体系文件 记录 起草、修改/换版 记录控制程序 记录按《记录控制程序》执行 修 改意见 N 职能部门主管 质量部 管理者代表 N N N 综合部 职能部门 各 部 门 列入清单、发放、收回作废文件 接收 运行 质量部 文件评审 Y N

1. 目的

对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责

3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,

质量部审定,管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,

管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作

业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件

凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:

a. 质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b. 管理文件:如制度等。

c. 技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d. 外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件

凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a. 盖 “非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。

b. 因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c. “非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理

a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d. 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。 4.2 文件编号 4.2.1 质量手册

DD / QM – 001 – B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称 4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准

DD / ×× — ×××

文件顺序号 文件代号 组织简称

文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。 4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识,用0,1,2,……,9等十位阿拉伯数字顺序表

示,初始为0,中间不允许有空号。(技术文件按技术文件管理规定执行)

4.2.4文件版本用A,B,……,Z等二十六位英文大写字母顺序表示,初始为A,中间不能

有间隔。 4.3文件编制与审批

4.3.1质量手册由质量部组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准。

4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核,质量部或综合部

审定,管理者代表批准发布实施。

4.3.3文件编制后,填写《文件审批》,履行审核、审定、批准发布手续。 4.4文件的发放与接收

4.4.1发放:文件下发时,要加盖红色文件“受控章”,填写《收文登记簿》,发至使用点,确

保文件受控,且每个使用点都能得到相应的有效文件。 4.4.2接收:各单位文件管理员负责文件的签收、登记。

4.4.3管理:综合部对发放的文件建立《受控文件清单》,对文件进行动态管理。