审计学1-9章(开放大学学后自测),绝对有用 联系客服

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错 多项选择题:对盈余公积进行实质性程序包括:( ) 选择一项或多项: A. 编制或取得盈余公积明细表,与利润分配表核对 B. 查阅公司章程及盈余公积处理有关规定 C. 保证利润的真实性

D. 将盈余公积明细账与会计凭证核对 E. 将核对无误的盈余公积与盈余公积账户、报表核对 1.单项选择题:计算投资收益占利润总额比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位()

选择一项: A. 投资收益正确性 B. 投资的真实性 C. 投资的完整性 D. 盈利能力的稳定性 题目

2

正确

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题干

2.单项选择题:B注册会计师接受会计师事务所的指派对Y股份有限公司2013年度的会计报表进行预审。正在对Y公司有关对外投资处置内部控制的合理性和有效性进行测试,有下列问题需做出判断。()

选择一项: A. 观察投资处置的审批和执行是否确实分离 B. 检查投资项目的分析论证报告 C. 检查对外投资预算是否经过批准 D. 审阅内部盘核报告 1.多项选择题:如果被审计单位投资的证券是委托专门机构代为保管的,为证实其是否确实存在审计人员可以采取的程序有:() 选择一项或多项: A. 检查长期投资明细账

B. 逐笔检查被审计单位相关会计记录 C. 向代保管机构发函询证 D. 会同被审计单位人员到代保管机构清查盘点 E. 编制对外投资明细表

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:

选择一项: A. 编制银行存款余额调节表 B. 编制和审核记账凭证 C. 登记现金日记账 D. 登记应收账款明细账 题目

2

正确

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题干

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:

选择一项或多项: A. 定期核对检查 B. 严格授权批准 C. 控制坐支规模 D. 严格财产实物控制 E. 严格职责分工 题目

3

正确

获得0.40分中的0.40分

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题干

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:

选择一项或多项: A. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 B. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定 C. 检查货币资金收付凭证的管理情况 D. 使用分析程序检查货币资金总体合理性 E. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是:

选择一项: A. 会计主管 B. 审计人员 C. 出纳员 D. 仓库保管员 题目

2

正确

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题干

审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()

选择一项: A. 审查年末银行存款总账 B. 审查12月份支票存根及银行存款日记账 C. 询证12月31日银行存款余额 D. 审查12月31日银行对账单 题目

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