上机实验三凭证处理(1) 联系客服

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图3-62 凭证查询条件选择窗口

点击“确定”按扭,弹出如图3-63所示会计分录序时簿窗口:

图3-63 会计分录序时簿窗口

找到银付-4凭证并双击,弹出该张凭证,将借贷方金额改为25000元,然后点击“保存”按扭,关闭。该笔凭证修改完毕。

3.删除凭证

录入到系统的第八张凭证(银付-7)是一张错误的凭证,经查发现该笔业务没有发生,应将该笔业务删除,操作如下:

在账务处理界面点击“凭证查询”图标,弹出图3-62所示的窗口,点击“确定”,弹出图3-33所示窗口,将光标定位到银付-7凭证上,点击工具栏的“删除”按扭。

注意:每类最大号凭证直接删除,其他凭证则仅仅而是做了作废标志,要想物理删除此凭证,可以找到该凭证,再重复删除一次。

4.保存模式凭证

点击“凭证查询”图标,找到现付-2凭证,并双击,点击“编辑”按扭,选择“保存为模式凭证”,显示如图3-64所示。

图3-64 保存为模式凭证窗口

点击“类别”右侧的

按扭,弹出如图3-65所示窗口。

图3-65 增加模式凭证类型

在“类别名称”输入“现金存银行”,点击“增加”,关闭该窗口。返回图3-64界面,在类别栏选择“现金存银行”,其他要保存的属性如图3-64所示,然后点击“确定”,该凭证已保存为模式凭证。

5.审核凭证 1)更换操作员

在主界面下点击“文件”下拉菜单,选择“更换操作员”按扭,弹出如图3-66所示画面。

图3-66 更换操作员

在用户名称选择“柳絮”,点击“确定”,进入账务处理主界面。点击“凭证审核”图标,弹出凭证过滤窗口。点击“确定”,出现会计分录序时簿主界面。点击工具栏的“审核”按扭,弹出凭证审核窗口,如图3-67所示,即可逐笔审核凭证了。

图3-67 凭证审核窗口

审核时若没有发现错误,点击工具栏的“审核”按扭,该笔凭证已被审核并签字。点击工具栏的“下一”按扭,弹出第二张需要审核的凭证,重复上述步骤,将所有凭证全部审核签字。如图3-68所示,全部凭证的审核栏都已审核签字,审核栏显示“*”。

图3-68 审核后的会计分录序时簿

6.记账

1)检查凭证:主菜单下点击“凭证检查”图标,弹出如图3-69所示窗口,

图3-69 凭证检查选择窗口

点击“确定”按扭,系统将凭证检查的结果显示出来。

2)记账:打开文件菜但单,更换操作员为主管会计“扬名”。在主菜单下点击“凭证过账”图标,弹出如图3-70所示窗口。

图3-70 凭证过账提示

点击“前进”按扭,弹出如图3-71所示凭证连续性选择窗口。